邯郸中材召开财务内控自查总结会议

 

近日,资产财务部召开财务内控自查总结会议,自查发现的相关问题。国内外全体财务人员参会。

 

 

会议主要从自查范围、自查重点、发现问题以及需要注意整改事项四个方面展开。

 

自查范围要求全覆盖,自查的重点包括核算规范化、分包核算管理、大宗物资采购、设备租赁管理、付款审批权限控制、备用金管理、收入成本确认、资金计划控制、项目税金管理和档案资料管理等方面。发现的问题逐项列示,通报存在问题的项目,并要求限期整改,消除相应问题的隐患,其他项目引以为戒。

 

各位财务人员分别对本次会议中存在的疑问进行提问、沟通,强化基础管理,统一核算要求,严格按照国家会计准则和公司内控制度要求完成会计核算,充分起到会计监督作用,通过内控自查防范风险的发生,提高公司会计信息质量。

 

撰稿 | 资产财务部 朱丽娟

创建时间:2022-08-02